(一)按照县委、县人平易近和上级机关的放置摆设,担任组织实施全局性营业工做和严沉警务勾当,规划、扶植报警批示系统、警务消息系统及使用平台;监视和保障机关各部分、人平易近依法履行职责、行使权柄和恪守规律;组织指点和参取工做的理论研究、学术会商、经验交换等工做。(二)担任警用配备、物资及经费保障机制扶植;担任组织科技项目标立项申报及推广、使用工做。(五)担任办理社会治安、户籍、居平易近身份证、收支境、、物品和特种行业等工做;担任保镳工做;指点、监视、社会合体、企事业单元和沉点扶植工程的治安防备、平安,指点企事业单元组织的扶植和营业工做;担任组织、指点、协调全县食物药品、和旅逛范畴犯罪案件侦办。(六)担任刑事案件的立案、侦查、、移送审查告状及开展刑事科学手艺工做,依法冲击刑事犯罪勾当。(七)担任侦破制制、私运、运输毒品、销售以及易制毒化学品的犯罪案件;组织开展禁种、禁吸毒品工做;协调相关部分监管品、药品、易制毒化学品。(八)担任经济犯罪防备和侦查工做,研究、阐发经济犯罪动态,指点金融、财税等单元防备经济犯罪工做。(九)担任监视指点公共收集消息系统平安工做,侦办风险公共收集系统平安和操纵计较机收集违法犯罪案件。(十)担任道交通平安、交通次序和交通保镳,办理灵活车辆、驾驶人,组织查处道交通变乱、涉外变乱和交通变乱逃逸案件。(十二)担任依法承担的科罚施行工做并承担响应义务。担任对犯罪嫌疑人、刑事被告人的、监管和行政、司法、人员的施行工做。(十三)担任步队思惟、组织、文化和做风扶植,协帮处所党委和组织部分按照干管权限调查、任免和保举干部;担任宣传、教育培训工做。昌宁县设31个内设机构,包罗:警令部(批示核心)、政工室、丛林大队、警务督察大队、警务保障室、法制大队、国内平安大队、刑事侦查大队、治安大队、禁毒大队(昌宁县禁毒委员会办公室)、经济犯罪侦查大队、巡特警大队、收集平安大队、收支境办理大队、交通大队、所、所、新园社区、13个(田园、温泉、漭水、耇街、勐统、更戛、柯街、卡斯、湾甸、鸡飞、大田坝、翁堵、珠街)。纳入昌宁县2024年度部分决算编报的单元共1个。此中:行政单元1个,参照公事员法办理的事业单元0个,其他事业单元0个。我部分2024岁暮编制内实有人员259人。包罗财务拨款开支经费的:公事员250人,参照公事员法办理人员0人,事业办理人员和专业手艺人员0人,机关和事业工人9人;经费自理人员0人。岁暮尚未移交养老安全基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。岁暮由养老安全基金发放养老金的离退休人员77人(离休0人,退休77人)。岁暮遗属20人。2024年,昌宁县正在县委、县和市的顽强带领下,深刻“两个确立”的决定性意义,服膺“国之大者”,加强“四个认识”、果断“四个自傲”、做到“两个”,紧紧环绕上级机关的总体摆设和县委、县“八大攻坚”“九个大抓” 方针定位,努力推进昌宁工做现代化和高质量成长为从线,深切推进、社区警务、圈层防控、应急保障、科技兴警、步队扶植,高效鞭策冲击跨境犯罪合成仗、守护生物生态平安持久仗、反诈防诈攻坚仗、社会晤防控全体仗、公共平安管理仗,放松抓牢铸牢忠实、社会不变、办事保障平易近生、扶植、赋能提效、锻制过硬步队等沉点工做,踔厉高昂,怯毅前行,勤奋推进昌宁工做现代化,以新平安款式保障新成长款式,为全面扶植社会从义现代化新昌宁贡献力量。2024年度昌宁县无性基金预算财务拨款收入,无性基金预算财务拨款收入,《性基金预算财务拨款收入收入决算表》(公开08表)为空表。2024年度昌宁县无国有本钱运营预算财务拨款收入,无国有本钱运营预算财务拨款收入,《国有本钱运营预算财务拨款收入收入决算表》(公开09表)为空表。2024年度昌宁县部分预算项目资金涉密,按照保密不予公开,《2024年度项目收入绩效自评表》(公开15表)为空表。昌宁县2024年度收入合计81688977。46元。此中:财务拨款收入81688977。46元,占总收入的100。00%;上级补帮收入0。00元,占总收入的0。00%;事业收入0。00元(含教育收费0。00元),占总收入的0。00%;运营收入0。00元,占总收入的0。00%;从属单元上缴收入0。00元,占总收入的0。00%;其他收入0。00元,占总收入的0。00%。取上年比拟,收入合计削减6044738。77元,削减6。89%。此中:财务拨款收入削减6044738。77元,削减6。89%;次要变化缘由为:本年度工资及各类安全预算削减,辅警人员经费预算削减,人员经费补帮预算削减,灭亡抚恤金预算削减,机关运转公用经费预算削减,项目收入预算削减。此中:工资福利收入预算收入较上年削减1897150。30元,次要为辅警工资预算收入削减1676382。50元,因人员变更及各类安全收入变化等政策性要素,职工工资及各类安全预算削减220767。80元。公用经费预算收入较上年削减574418。43元,次要为公事用车运转费预算削减287410。65元、工会经费预算削减374621。00元,其他办公经费预算添加87613。22元。对小我和家庭的补帮预算收入较上年削减2224062。50元,次要为人员经费预算削减1260000。00元,本年度无灭亡人员,灭亡抚恤金削减1214453。00元,伤残抚恤削减90000。00元,添加新园社区工做人员经费及公益性岗亭人员经费339606。50元,添加退休人员医疗补帮784。00元。一般公共预算项目资金收入较上年削减847564。54元,此中!添加司法救帮40000。00元,添加昌宁县执案营业及根本设备扶植专项工做补帮经费2744940。87元,添加昌宁中队保障补帮经费49264。99元,添加离退休干部党组织工做补帮经费11983。00元,添加外出挂职干部工做补帮经费10540。00元,添加人犯给养费补帮资金500000。00元,添加2024年分析管理(安然云南扶植)专项资金60000。00元,添加免费为新创办企业刻制公章专项资金59840。00元,添加债权化解专项资金1260366。00元,削减县级机关安保维稳补帮经费85080。90元,削减昌宁县2023年警务辅帮人员劳务费资金4408067。90元,削减城市视频消息化扶植项目补帮资金253895。00元,削减昌宁县监管场合提拔专项经费190000。00元,削减疫情防控资金94600。00元,削减地方转移领取及其他专项项目资金552855。60元。性基金预算财务拨款收入较客岁削减501543。00元,次要由于本年度削减上缴省厅二代证工本费预算收入501543。00元,性基金预算财务拨款收入为0。00元。上级补帮收入添加0。00元,增加0。00%;事业收入添加0。00元,增加0。00%;运营收入添加0。00元,增加0。00%;从属单元上缴收入添加0。00元,增加0。00%;其他收入添加0。00元,增加0。00%。昌宁县2024年度收入合计81688977。46元。此中:根基收入67453440。14元,占总收入的82。57%;项目收入14235537。32元,占总收入的17。43%;上缴上级收入0。00元,占总收入的0。00%;运营收入0。00元,占总收入的0。00%;对从属单元补帮收入0。00元,占总收入的0。00%。取上年比拟,收入合计削减6044738。77元,削减6。89%。此中:根基收入削减4695631。23元,下降6。51%;项目收入削减1349107。54元,下降8。66%。收入削减的缘由次要为:次要为辅警工资预算收入削减1676382。50元,因人员变更及各类安全收入变化等政策性要素,职工工资及各类安全预算削减220767。80元。公用经费预算收入较上年削减574418。43元,次要为公事用车运转费预算削减287410。65元、工会经费预算削减374621。00元,其他办公经费预算添加87613。22元。对小我和家庭的补帮预算收入较上年削减2224062。50元,次要为人员经费预算削减1260000。00元,本年度无灭亡人员,灭亡抚恤金削减1214453。00元,伤残抚恤削减90000。00元,添加新园社区工做人员经费及公益性岗亭人员经费339606。50元,添加退休人员医疗补帮784。00元。一般公共预算项目资金收入较上年削减847564。54元,此中!添加司法救帮40000。00元,添加昌宁县执案营业及根本设备扶植专项工做补帮经费2744940。87元,添加昌宁中队保障补帮经费49264。99元,添加离退休干部党组织工做补帮经费11983。00元,添加外出挂职干部工做补帮经费10540。00元,添加人犯给养费补帮资金500000。00元,添加2024年分析管理(安然云南扶植)专项资金60000。00元,添加免费为新创办企业刻制公章专项资金59840。00元,添加债权化解专项资金1260366。00元,削减县级机关安保维稳补帮经费85080。90元,削减昌宁县2023年警务辅帮人员劳务费资金4408067。90元,削减城市视频消息化扶植项目补帮资金253895。00元,削减昌宁县监管场合提拔专项经费190000。00元,削减疫情防控资金94600。00元,削减地方转移领取及其他专项项目资金552855。60元。性基金预算财务拨款收入较客岁削减501543。00元,次要由于本年度削减上缴省厅二代证工本费预算收入501543。00元,性基金预算财务拨款收入为0。00元。上缴上级收入添加0。00元,增加0。00%;运营收入添加0。00元,增加0。00%;对从属单元补帮收入添加0。00元,增加0。00%。2024年度用于保障昌宁县机关、部属事业单元等机构一般运转的日常收入67453440。14元。此中:根基工资、津贴补助等人员经费收入62412969。15元,占根基收入的92。53%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购买等公用经费5040470。99元,占根基收入的7。47%。1。2024年工资福利收入削减1897150。30元。此中:根基工资削减13210。00元,津贴补助削减522960。34元、金削减76676。00元,机关事业单元根基养老安全缴费添加60070。56元;职业年金缴费添加372580。16元;职工根基医疗安全缴费削减103652。01元;公事员医疗补帮缴费添加14355。82元;其他社会安全缴费添加48724。01元;其他工资福利收入削减1676382。50元。3。2024年对小我和家庭的补帮收入削减2224062。50元,此中:灭亡抚恤金削减1352792。00元;遗属补帮及人员经费等糊口补帮削减872054。50元;医疗费补帮添加784。00元。2024年度用于保障昌宁县机构为完成特定的行政工做使命或事业成长方针,用于专项营业工做的经费收入14235537。32元。此中:根基扶植类项目收入0。00元。项目收入取上年对比削减1349107。54元,下降8。66%,次要变化缘由为:县级预算警务辅帮人员劳务费资金削减,昌宁县执案营业及根本设备扶植专项工做补帮经费等财务拨款收入添加,地方转移领取办案营业费及营业配备费等及其他专项项目资金收入较客岁削减;县级性基金预算财务拨款收入较上年削减。具体为:办公费削减38379。59元;印刷费削减96595。60元;船脚添加907。10元;电费添加22728。83元;邮电费添加128628。23元,物业办理费添加749572。00元;差盘缠削减1011530。91元,维修(护)费削减243940。30元;租赁费添加81747。00元;公用材料费削减344387。89元;被拆购买费削减35813。00元;公用燃料费削减82891。00元;劳务费削减4481233。90元,委托营业费添加12708。60元,公事用车运转费添加319952。05元,其他商品和办事收入削减96000。00元;布施费添加40000。00元,衡宇建建物建立添加2697612。35元,办公设备购买添加14319。00元,公用设备购买削减381873。40元,根本设备扶植添加26809。00元,消息收集及软件购买更新添加343980。00元,公事用车购买添加1007823。89元,其他本钱性收入添加16750。00元。昌宁县2024年度一般公共预算财务拨款收入81688977。46元,占本年收入合计的100。00%。取上年比拟削减5543195。77元,下降6。35%,完成岁首年月预算的92。27%。次要变化缘由为:本年度工资及各类安全预算削减,辅警人员经费预算削减,人员经费补帮预算削减,灭亡抚恤金预算削减,机关运转公用经费预算削减,项目收入预算削减。此中:工资福利收入较上年削减1897150。30元,公用经费收入较上年削减574418。43元,对小我和家庭的补帮收入较上年削减2224062。50元,1。一般公共办事(类)收入11983。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。01%,岁首年月无此项预算,次要用于本单元离退休干部党组织工做补帮,形成预决算差别的缘由为:该项工做经费岁首年月预算时由组织部同一预算,施行时调整为由本单元预算。4。公共平安(类)收入72868992。89元,占一般公共预算财务拨款总收入的89。15%,完成岁首年月预算95。21%。次要用于机关一般运转的日常收入;加强执案成赋性收入;执案根本设备扶植;购买营业配备收入;鞭策事业成长、鞭策经济成长及社会不变费用收入。具体如下:2040101武拆部队收入304124。19元,2040201行政运转收入50421007。40元,2040202一般行政办理事务收入13632059。58元,2040219消息化扶植收入600000。00元,2040220执案收入101527。54元,2040299 其他收入7810274。18元。形成预算差别次要缘由为:按照本单元现实环境人员经费收入时政策性变更调整及部门安全缴纳相对畅后发生差别,部门项目专项资金收入相对畅后发生差别。6。科学手艺(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算。7。文化旅逛体育取传媒(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算。8。社会保障和就业(类)收入4732042。42元,占一般公共预算财务拨款总收入的5。79%,完成岁首年月预算61。87%。次要用于2080501行政单元离退休28000。00元,2080505机关事业单元根基养老安全缴费收入3434691。36元,2080506机关事业单元职业年金缴费收入711837。56元,2080799其他就业补帮收入339606。50元,2080801灭亡抚恤收入217907。00元,形成预算差别次要缘由为:按照本单元现实环境人员经费收入时政策性变更调整及部门安全缴纳相对畅后发生差别。9。卫生健康(类)收入4075959。15元,占一般公共预算财务拨款总收入的4。99%,完成岁首年月预算93。62%。次要用于2101101行政单元医疗收入2503218。65元,2101103公事员医疗补帮缴费收入1488636。56元,2101199其他行政事业单元医疗收入84103。94元。形成预算差别次要缘由为:按照本单元现实环境退职人员缴纳根基医疗安全及生育安全收入时政策性变更调整发生差别。10。节能环保(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算。11。城乡社区(类)收入收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算。12。农林水(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算。13。交通运输(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算。14。资本勘察工业消息等(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算。15。贸易办事业等(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算。17。援帮其他地域(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算。18。天然资本海洋景象形象等(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算。19。住房保障(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算。20。粮油物资储蓄(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算。21。国有本钱运营预算(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算。22。灾祸防治及应急办理(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算。23。其他(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%。形成预算差别次要缘由为:按照现实环境,本年度无其他单元补帮专项资金。24。债权还本(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算。25。债权付息(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算。26。抗疫出格国债放置(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算。昌宁县2024年度财务拨款“三公”经费收入决算中,财务拨款“三公”经费收入岁首年月预算为1212417。00元,决算为2220240。89元,完成岁首年月预算的183。13%。收入决算较上年添加1004074。29元,增加82。56%。因公出国(境)费收入岁首年月预算为0。00元,决算为0。00元,占财务拨款“三公”经费总收入决算的0。00%;公事用车购买费收入岁首年月预算为0。00元,决算为1007823。89元,占财务拨款“三公”经费总收入决算的45。39%;公事用车运转费收入岁首年月预算为1142417。00元,决算为1192961。00元,占财务拨款“三公”经费总收入决算的53。73%,完成岁首年月预算的104。42%;公事欢迎费收入岁首年月预算为70000。00元,决算为19456。00元,占财务拨款“三公”经费总收入决算的0。88%,完成岁首年月预算的27。79%。因公出国(境)费收入决算为0。00元,取上年连结分歧,上年无此项收入;公事用车购买费收入决算较上年添加1007823。89元,上年无此项收入;公事用车运转费收入决算较上年添加32541。40元,增加2。80%;公事欢迎费收入决算较上年削减36291。00元,下降65。10%;具体是国内欢迎费收入决算19456。00元(此中:外事欢迎费收入决算0。00元),较上年削减36291。00元,下降65。10%;国(境)外欢迎费收入决算0。00元,取上年连结分歧,上年无此项收入。2024年度一般公共预算财务拨款“三公”经费收入岁首年月预算为1212417。00元,收入决算为2220240。89元,完成岁首年月预算的183。13%,收入决算较上年添加1004074。29元,增加82。56%。一般公共预算财务拨款“三公”经费收入中:因公出国(境)费收入岁首年月预算为0。00元,决算为0。00元;公事用车购买费收入岁首年月预算为0。00元,决算为1007823。89元;公事用车运转费收入岁首年月预算为1142417。00元,决算为1192961。00元,完成岁首年月预算的104。42%;公事欢迎费收入岁首年月预算为70000。00元,决算为19456。00元,完成岁首年月预算的27。79%。2024年度一般公共预算财务拨款“三公”经费收入决算数大于岁首年月预算数的次要缘由是:本年度因工做需要采办法律执勤用车5辆,公事用车购买费收入较大;加强社会晤防控系统扶植,全县社会治安不变,本年度添加法律执勤车辆24小时不间断进行社会晤治安巡查防控,车辆运维费略微添加。一般公共预算财务拨款“三公”经费收入中:因公出国(境)费收入决算为0。00元,取上年连结分歧,上年无此项收入;公事用车购买费收入决算较上年添加1007823。89元,上年无此项收入;公事用车运转费收入决算较上年添加32541。40元,增加2。80%;公事欢迎费收入决算较上年削减36291。00元,下降65。10%;具体是国内欢迎费收入决算19456。00元(此中:外事欢迎费收入决算0。00元),较上年削减36291。00元,下降65。10%;国(境)外欢迎费收入决算0。00元,取上年连结分歧,上年无此项收入。2024年度一般公共预算财务拨款“三公”经费收入决算添加的次要缘由是:本年度因工做需要采办法律执勤用车5辆,公事用车购买费收入较大;加强社会晤防控系统扶植,全县社会治安不变,本年度添加法律执勤车辆24小时不间断进行社会晤治安巡查防控,车辆运维费略微添加。2。购买车辆5辆。本年度因原有法律执勤用车利用时间较长,利用频次较高,车辆老化严沉,采办法律执勤用车5辆,开支一般公共预算财务拨款的公事用车保有量为55辆(此中:正在编公事用车38辆,其他摩托车、电瓶车17辆)。次要用于机关本能机能职责(部门涉密,不正在此处公开)所需车辆燃料费、维修费、过过桥费、安全费等。3。放置国内公事欢迎24批次(此中:外事欢迎0批次),欢迎人次169人(此中:外事欢迎人次0人)。次要用于上级机关对本单元专项工做进行督察、查抄时发生的欢迎收入(部门涉密,不正在此处公开)。放置国(境)外公事欢迎0批次,欢迎人次0人。昌宁县2024年机关运转经费收入5040470。99元,比上年削减574418。43元,下降10。23%,次要缘由为:公事用车运转费收入削减,工会经费收入削减,其他各类刚性收入按照现实环境适量增减。此中:办公费削减144953。40元;印刷费添加28979。50元;船脚添加29870。50元;电费添加508923。53元;差盘缠削减100000。00元;维修(护)费削减99428。51元;租赁费削减25574。10元;会议费削减4453。50元;培训费削减11337。80元;公事欢迎费削减36291。00元;劳务费添加196300。00元,委托营业费削减197122。00元;工会经费削减374621。00元,公事用车运转费削减287410。65元;其他交通费用削减57700。00元;其他商品和办事收入添加400。00元。截至2024岁暮,昌宁县资产总额239073786。22元,此中,流动资产72648104。98元,固定资产112719989。70元(净值),对外投资及有价证券0。00元,正在建工程51436538。88元,无形资产2269152。66元(净值),其他资产0。00元(净值)(具体内容详见附表)。取上年比拟,本年资产总额添加7957550。31元,此中固定资产添加14125896。46元。措置衡宇建建物0。00平方米,账面原值0。00元;措置车辆12辆,账面原值683051。56元;报废报损资产10项,账面原值51370。08元,实现资产措置收入4500。00元;出租衡宇0。00平方米,账面原值0。00元,实现资产利用收入0。00元。2024年度,部分采购收入总额3129271。28元,此中:采购货色收入2179271。28元;采购工程收入0。00元;采购办事收入950000。00元。授予中小企业合同金额353009。00元,此中:授予小微企业合同金额353009。00元。2024年度昌宁县部分预算项目资金涉密,按照保密不予公开,故《2024年度项目收入绩效自评表》为空表。(一)根基收入中人员经费包罗工资福利收入和对小我和家庭的补帮,公用经费包罗商品和办事收入、本钱性收入等人员经费以外的收入。(二)机关运转经费指行政单元和参照公事员法办理的事业单元利用一般公共预算财务拨款放置的根基收入中的公用经费收入。(三)按照、国务院相关文件及部分预算办理相关,“三公”经费包罗因公出国(境)费、公事用车购买及运转费、公事欢迎费。此中:因公出国(境)费,指单元公事出国(境)的国际盘缠、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等收入;公事用车购买费,指公事用车购买收入(含车辆购买税、派司费);公事用车运转费,指单元按保留的公事用车燃料费、维修费、过桥过费、安全费、平安励费用等收入;公事用车指用于履行公事的灵活车辆,包罗省部级干部专车、一般公事用车和法律执勤用车;公事欢迎费,指单元按开支的各类公事欢迎(含外宾欢迎)费用。本文中公开的财务拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、性基金及国有本钱运营预算财务拨款收入的相关经费,不含非财务拨款部门。(四)本文所称财务拨款“三公”经费决算数是指各部分(含部属单元)昔时通过本级财务拨款和以前年度财务拨款结转节余资金放置的因公出国(境)费、公事用车购买及运转费和公事欢迎费收入数(包罗根基收入和项目收入)。部分决算:各部分根据国度相关法令律例及其履行本能机能环境编制,反映部分所有预算出入和节余施行成果及绩效等环境的分析性年度演讲,是改良部分预算施行以及编制后续年度部分预算的参考和根据。